Есть бизнес. Есть цели. Есть софт. Будет результат!
Правила публикации сообщений:
1. Одна тема - одна идея или вопрос. Не пишите несколько составляющих в одном сообщении.
2. Название сообщения как можно более короткое, отображает суть вопроса/идеи/ошибки.
3. В описании - раскрытие сути. Желательно публиковать скриншоты с ошибками или примерами идей.
4. Пишите пожалуйста идеи и предложения не в комментариях, а в новых собщениях!
поступление на склад продукта и продажа именно этого рподукта (из этой. определенной поставки)
проблема с Оплачено в Реализации товаров и услуг
PS^ кстати в Счета на оплату у меня все оплаты (3200) были в ПСБ и есть в Торговля, тут они перенесены. Я не очень понимаю, почему не существует связи между Оплачено в счете на оплату и в Реализация, ведь Реализация связана со Счетом на оплату.
Логика Поступления продукции. карточка Поставщик.Накладные.Продукты.
Как мне кажется, было бы правильнее, чтобы:
1. цена поступаемого продукта сначала проставлялась без НДС ("Цена без НДС")
2. затем можно было бы выбрать размер НДС (%НДС)
3. и после этого ячейка "Цена с НДС" расчитывалась бы автоматически.
4. И последняя ячейка была бы "Цена с НДС и услугами". Расчитывается тоже автоматически, исходя из "Цена с НДС" + "Разнесение Услуг".Это была бы финальная себестоимость продукта.
Может что то из этого реализованно в програмее, а я просто не знаю гду это увидеть?
Добавить в режим Продукция, в карточку Номенклатура, ячейку ЦВЕТ (продукта).
Для тех, кто продает продукцию одного артикуля, но разных цветов, удобно для быстрого анализа продаж, запросов (по цвету одного и того же продукта,например, в счетах и расходных накладных). Сразу видно, какой цвет в данном артикуле пользуется большей популярностью.
Я могу это сделать сам (уже добавлял в КК-ПСБ). Но как я понимаю, при обновлении базы данных моя, добавленная самостоятельно ячейка, улетит?
по какому методу все таки производится списание продукта при реализации.
1. В "Управление: ТОРГОВЛЯ" партией считается документ-накладная от поставщика. Каждая партия доступна для отгрузки из неё клиентам. По умолчанию подстановка партий осуществляется автоматически по методу FIFO в момент установки состояния в значение "Подписан".
PS: FIFO (First In, First Out — первым пришёл — первым ушёл) — метод бухгалтерского учёта ТМЦ, в соответствии с которым ТМЦ, поставленные на учёт первыми, выбывают с учёта тоже первыми. (это я самообразовывался)
2. "Себестоимость реализации покупателю определяется в момент выполнения этой реализации по средневзвешенному значению партий текущих остатков продукта."
Вопрос: продукт списывается по принципу FIFO (самый старый на моем складе)? Или по средневзвешенному значению партий текущих остатков продукта?
Где я могу увидеть себестоимость продукта
Такая ячейка у меня есть в режиме "Накладные от поставщиков", в карточке "Поставщик.Накладные.Продукты." Но заходить туда для того чтобы увидеть себестоимость каждый раз неудобно.
Мне кажется. что эта информация должна быть в режиме Продукция, на вкладке Поставщики, в карточке "Номенклатура.Поставщики." Но там есть только цена от поставщика без разнесенных услуг.
Если кратко сформулировать заложенный в систему подход к учету, то получим следующее:
Себестоимость с учетом разнесенных услуг рассчитывается в рамках каждого отдельного документа от поставщика и поэтому она отличается для разных накладных даже в рамках одного поставщика.
Себестоимость реализации покупателю определяется в момент выполнения этой реализации по средневзвешенному значению партий текущих остатков продукта. Т.е. она так же может изменяться от реализации к реализации.
По этим причинам вывести какую-то универсальную цифру на карточку продукции не получается. Это будет в любом случае некоторый договорной параметр, например "себестоимость последней поставки" или нечто аналогичное.В планах стоит отобразить в карточке "Номенклатура. Поставщики" историю накладных про этому продукту от этого поставщика с указание себестоимости каждой поставки.
выбор Склада по умолчанию, при открытии режима Реализация товаров и услуг,
и в карточке склада указать порядковый номер таким образом, что бы он стал первым в списке, например 0:
Не могу внести курс валют в Справочник валют сегодняшней датой. выдает ошибку
сможете исправить?
Чтобы исправить эту ошибку (ВНИМАНИЕ: сначала сделайте бэкап базы), зайдите в Конфигуратор, класс номенклатура(131).
Отключите ХВ Основной поставщик
Запустите SQL Server Management Studio
Выполните первый скрипт скрипт
use [BASE]
UPDATE Attr131 set P913 = null
где BASE - имя вашей базы
Затем выполните второй скрипт:
delete from attr154
where objectid not in (select max(a.objectid) from attr154 a where a.p908 = Attr154.p908)
Запускаем ХВ Основной поставщик
Выполняем третий скрипт
use [BASE]
update Attr154
set P2203 = 1
where isnull(P2203,0) = 0
После этого Вы можете создать курс валют вручную.
Добавить возможность указывать отдел для контактного лица
Добрый день.
Заметил, что в карточке контактного лица нельзя указать отдел.
По логике это поле должно быть перед полем должность.
Считаю это очень важным упущением.
Ps В целом конечно в вашей системе можно все что угодно допилить под свои нужды. Но данный пункт, имхо, должен присутствовать в базовой конфигурации. Лишним точно не будет.
С уважением
Юрий
Customer support service by UserEcho